金蝶期末结转公式 | 金蝶专业版如何进行期末汇兑损益结转?

1.金蝶专业版如何进行期末汇兑损益结转?

金蝶专业版进行期末汇兑损益结转的过程:

财务会计-应收款管理-期末处理-期末调汇-输入期末汇率。

金蝶专业版以“规范管理 降低成本 ”为核心理念,软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节:企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理,以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据。

在将财务、业务进行一体化管理的同时,突破局域网应用模式,整合基于云+端新型服务模式的云管理平台,丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求。

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2.金蝶软件到期末怎么结账

金蝶软件到期末结账的方法:

1、凭证过帐:单击停止过帐图标;

2、然后在弹出界面中单击“开始过帐”;

3、结转损益:单击结转损益图标,弹出界面重复单击下一步;

3、在最后一步确认结转日期,然后单击完成以完成结转,注意:如果未过帐凭证,则无法结转损益;

3、结转损益后,会新增一张凭证,此张凭证也需要过账,所以需要重复一次步骤;

4、期末结帐:单击期末结帐图标以选择结帐;

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3.金蝶月底如何结转成本

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。

注意:

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;

每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。

4.请教金蝶软件标准版里面的成本自动结转如何设公式

1、手工制作结转凭证!登帐后,或许负债表不平衡,但是手工可以在该单元格公式后缀中补充一下公式,若暂时不会也可+所差绝对值;

2、自动结转有傻瓜相机的共性,建议不用为好;可用反结账键恢复到本月未登帐状态;(以后也不用,年终更不要用!)

3、也可以账面选择每月不结转利润,但负债表单元格中,“未分配利润”期末余额项,必须自定义公式后缀的所差绝对值(可以参看利润表中生成的数),自定义修改该单元格公式后缀中补充一下公式,若暂时不会也可+所差绝对值(即当年累计利润数,若是负值用“-”)。

---商品销售成本基本上可按上期毛利比率结算出库(该记账凭证必须制作结转),但也要考虑与收入配比,毛利率不能出现人为地反常情况,不然无法进入经济活动分析了!

金蝶期末结转公式

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