金蝶软件中上月凭证怎么反结账 | 金蝶凭证处理 审核 过帐 反结账等操作技巧是什么?

1.金蝶凭证处理、审核、过帐、反结账等操作技巧是什么?

一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能,在下一行中按可复制上一条摘要,按可复制第一条摘要。

同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要; 2、会计科目栏 会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码; 3、金额栏 已录入的金额转换方向,按空格键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入-号即可; 4、金额借贷自动平衡;CTR+F7; 5、凭证保存F8 二、凭证审核 1、成批审核先在凭证查询中,凭证查询全部、全部,选文件菜单中的成批审核功能或按CTR+H即可; 2、成批销章先在凭证查询中,凭证查询全部、全部;,选文件菜单中的成批销章功能或按CTR+V即可; 三、凭证过帐 1、凭证过帐向导 2、凭证反过帐CTR+F11; 四、期末结帐 1、期末结帐:期末处理期末结帐向导 2、期末反结帐:CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳出纳扎帐向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘文件备份; 2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件备份选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的。

AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作: 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后打开恢复为帐套; 八、工具 1、用户管理(用户增加、删除、授权); 2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除); 3、计算器F11。

金蝶软件怎么复制上月凭证,金蝶软件怎么查询上月凭证,金蝶软件上月有个凭证错了怎么改

2.金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过账及 爱

2.分析 要修改已经结账过得凭证就必须反结账>反过账>反审核 3.处理 (1)反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,出现如:图3-1界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:图3-2界面, (3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。 编辑推荐》》 新版V11.0金蝶kis标准版财务软件管理系统 金蝶kis专业版V14.1。

结账,上月,凭证,金蝶

3.如何进行反结账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。

具体的方法如下: 1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

金蝶kis迷你版、标准版、行政事业版,点击结账--下一步,就会出现反结账的选项。 反过账,过滤出需要反过账的凭证,点击鼠标右键,会出现反过账的选择。

4.金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

5.金碟软件年末结转后如何反结转

可以反结账(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。

金蝶KIS标准版8.1软件并没有提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。

步骤为:

反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如:

做完发结账、反过账操作后:

由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。:

进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶软件中上月凭证怎么反结账

tag:审核操作技巧操作上月金蝶

相关内容