金蝶现金管理反结账 | 金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1.金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

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2.关于金蝶反结账的问题

金蝶软件 年结后会自动生成一个新的帐套。而去年的帐套即11年的帐套会自动保存。保存后的11年帐套的后缀名为: 。A11 ,请仔细查看帐套保存的文件里是否有后缀名为 。A11的文件 。

打开。A11 的方法是在帐套恢复的地方恢复A11帐套就可以了

这里的11 代表的是 2011年 以此类推

而你的情况是恢复帐套后 帐套的会计期间本身就已经是12月份的帐了 再反结账就到11月份了 因为你的启用时间是12月份 11月份是没有数据的说以才提示“不能反结账到启用会计期间之前”

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