金蝶k3应付科目 | 金蝶K3往来业务核算具体有什么作用,在应收应付账款科目是不是一

1.金蝶K3往来业务核算具体有什么作用,在 应收应付账款科目是不是一

核销往来业务

一、案例说明:

首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务:

(一)使用核销往来业务的前提条件:

1. 会计科目有进行往来业务核算的科目(即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项)

2. 进行往来业务核算的凭证已经过账

(二)案例:

案例:在第四章的凭证录入案例中,我们已经输入了一张往来核算业务的凭证(收到上海一百货款8500元),假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器,价值是8500元,那么收到这笔款项并进行凭证过账后,我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。

操作步骤:

1、在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉,

2、确定后进入核销窗口

系统提供了两种核销方式:手工核销和自动核销

3、直接点击〈自动核销〉按钮,系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销,并打上核销标记“*”号。

4、如果手工核销,可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等,退出该界面时系统会给予提示,会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。

二、功能说明:

在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后,系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框,在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定,系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。

在核销往来业务处理窗口中,您可以选择自动核销往来业务资料,也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮,系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是:将同一业务编号中,(对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同),且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料,采用手工核销的方式进行核销。方法很简单,只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可,核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

注意事项:系统不支持部分核销功能,因此进行手工核销时,如果借贷方金额不等,系统会给予提示,由用户选择是否继续。建议用户不要继续,因为不等核销会造成账龄分析表不正确。

“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况,如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。

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2.K3系统里面应收、应付管理模块的销售发票和采购发票入什么科目呢?

销售发票:

借:单据上的往来科目——价税合计(1、可以直接选择应收账款科目2、新增客户的第二个页签有往来科目录入,同新增物料但是不是必填项,如果你这里填写了建议你使用单据上的往来科目)

贷:单据上物料的主营业务收入科目——不含税金额(新增物料是有3个科目的必填项中的一个)

贷:应缴税金-应缴增值税-销项税——税额

采购发票:

借:单据上物料的存货科目——不含税金额(新增物料是有3个科目的必填项中的一个)

借:应缴税金-应缴增值税-进项税——税额

贷:单据上的往来科目——价税合计(1、可以直接选择应收账款科目2、新增供应商的第二个页签有往来科目录入,同新增物料但是不是必填项,如果你这里填写了建议你使用单据上的往来科目)

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3.金蝶K3中,如何给“其他应付款”科目增加辅助核算项目

“其他应付款”科目增加辅助核算项目,同其他往来科目如“应收账款”增加辅助核算项目的操作是一致的。具体操作步骤如下:

1、登录金蝶K3系统,选择公共资料进入“核算项目管理”,如图所示:

2、选择对应的会计科目,系统弹出界面“会计科目修改”,点击核算项目,如图所示:

3、勾选“往来业务核算”,如图所示:

4、最后点击左上角的保存即成功设置增加辅助核算项目。

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